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WE.CONNECT (Paris:ALWEC):
PERSPECTIVES RENFORCÉES PAR DES ACQUISITIONS STRATÉGIQUES
Objectif de chiffre d’affaires en 2018supérieur à100 M€
Données non auditées consolidées En M€ | S1 2017 | S1 2016 | Variation | |||
Chiffre d’affaires | 36,7 | 34,9 | + 5,1% | |||
EBITDA
En % du CA | 1,3 3,6% |
1,2
3,5% | +7,8% | |||
Résultat d’exploitation
En % du CA | 1,1 3,1% |
1,1
3,2% | +2,8% | |||
Résultat financier | 0,1 | - | NS | |||
Résultat courant
En % du CA | 1,2 3,3% |
1,1
3,0 % | +14,0% | |||
Résultat net
En % du CA | 0,8 2,3% |
1,1
3,0% | -21,3% |
« Notre activité au 1er semestre 2017 témoigne de la pertinence de notre modèle de développement diversifié avec d’une part nos marques propres qui, hors ventes exceptionnelles, continuent de progresser, et d’autre part la distribution de marques tiers de premier plan telles que Samsung ou Acer. Notre solide croissance organique conjuguée aux acquisitions de PCA FRANCE et de HALTERREGO® en juillet dernier nous permet de renforcer nos perspectives de croissance avec un objectif de chiffre d’affaires en 2018 supérieur à 100 M€, soit une hausse d’au moins 25% de notre activité en deux ans. » déclare Moshey Gorsd, Président-Directeur général de WE.CONNECT.
DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ AU 1er SEMESTRE 2017
Au 1er semestre 2017, WE.CONNECT affiche un chiffre
d’affaires de 36,7 M€, en progression de 5,1%. Cette performance est
tirée d’une part, par la croissance des ventes des marques propres (hors
ventes ponctuelles en 2016 liées au « switch-off » de la TNT) dont la
marque phare WE® affiche une hausse de ses
ventes de 12%, et d’autre part, par la distribution pour compte de tiers
dont l’activité poursuit sa progression.
Fort de l’enrichissement
de l’offre des marques en propre WE® et D2
Diffusion®, l’activité commerciale du Groupe
enregistre une bonne dynamique grâce notamment aux gammes d’accessoires
de charge, de connectique et de son.
Lancée fin 2016, la marque Gamium® dédiée aux accessoires Gaming débute avec succès son développement commercial.
A l’international, dans un souci d’optimisation de sa rentabilité, WE.CONNECT a décidé d’arrêter la distribution de marques tiers pour se concentrer sur l’exportation de ses marques propres. Les zones géographiques ciblées sont le Moyen-Orient et le Maghreb qui présentent un fort potentiel de croissance.
HAUSSE DE L’EBITDA DE 7,8%
Au 1er semestre 2017, l’EBITDA progresse de 7,8% pour s’établir à 1,3 M€ (3,6% du CA, + 0,1 point) par rapport au 1er semestre 2016. Cette hausse de la rentabilité est liée à la bonne maîtrise des charges de personnel et au succès des accessoires de marques en propre à plus forte valeur ajoutée.
Après la prise en compte de la hausse des dotations aux amortissements
et provisions (+65 K€), le résultat d’exploitation ressort à 1,1 M€, en
progression de 2,8%.
Grâce à une évolution favorable de la parité
€/$, le résultat financier est positif de 76 K€ contre une perte de (41
K€) au 1er semestre 2016.
Il en résulte un résultat
courant en progression de 14% à 1,2 M€.
Après intégration d’une
perte exceptionnelle sur créances de 0,1 M€ et d’une hausse d’IS de 0,3
M€, le résultat net ressort à 0,8 M€ contre 1,1 M€ au 1er
semestre de l’exercice précédent.
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
Au 30 juin 2017, les fonds propres de WE.CONNECT s’élèvent à 15,9 M€
contre 15,5 M€ au 31 décembre 2016, et représentent 30% du total du
bilan.
L’endettement net est quasi nul et la trésorerie disponible
atteint 11,5 M€.
PERSPECTIVES RENFORCÉES : ACQUISITIONS STRATÉGIQUES
Le 7 juillet 2017, WE.CONNECT a annoncé l’acquisition de PROFESSIONAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE - PCA FRANCE (distribution de matériels informatiques B2B, CA 2016 : 18,4 M€) et de HALTERREGO® (Conception et distribution d’objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration, CA 2016 : 0,9 M€).
Cette opération de croissance externe offre de nombreuses complémentarités de gamme et de fortes synergies commerciales sur les marchés professionnels et grand public.
Parallèlement, WE.CONNECT est confiant dans la poursuite de la dynamique de sa croissance organique soutenue par une gamme de produits en propre élargie, de nouvelles innovations produit notamment dans la mobilité urbaine, et de nouvelles perspectives à l’international.
Fort de ces éléments et des acquisitions de PCA FRANCE et de HALTERREGO®, le groupe s’est fixé un objectif de dépasser le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires en 2018.
A propos de WE.CONNECT
WE.CONNECT est un Groupe français issu de la fusion absorption de
Groupe Unika par Techniline.
Le Groupe est spécialisé dans :
WE.CONNECT compte 89 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 75,6 M€ en 2016, en progression de 13,5% par rapport à
2015 pour un résultat net de 3,4M€, en hausse de 21,5%.
Le
Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN
FR0013079092 – ALWEC).
Eligible PEA PME
Plus d’information sur www.connect-we.fr
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